Информация о результатах проверок, проведённых Городской Думой

В связи с непредоставлением депутатом Городской Думы сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей, в Городской Думе по данному факту была проведена проверка.

В результате проверки составлен акт о нарушении требований действующего законодательства.

На основании представления прокуратуры города Южно-Сахалинска об устранении нарушений требований федерального законодательства в Городской Думе была проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных депутатами Городской Думы города Южно-Сахалинска, указанными в представлении прокурора города.

В результате проверки нарушение требований действующего законодательства о противодействии коррупции установлено не было.

В отношении одного депутата Городской Думы срок проверки продлен до 02.11.2016 г.

1) Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 20.11.2017г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.06.2017 № 179 утвержден План проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2017 год, утвержденный распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.08.2017 № 276 (в ред. от 14.11.2017 № 416). Запланировано 6 плановых проверок субъектов внутреннего финансового контроля с целью выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также правомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на осуществление бюджетных полномочий и эффективность использования бюджетных средств. По состоянию на 20.11.2017 года завершено 4 плановые проверки. Муниципальным казенным учреждением «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» проведена работа по устранению выявленных нарушений законодательства в ходе проведения контрольных мероприятий.

 

2) Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 20.11.2017г.

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления Городской Думой города Южно-Сахалинска ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением исполняющего обязанности председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2016 № 380 разработан План мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2017 год. Запланировано 5 плановых проверок субъектов внутреннего контроля с целью выявления нарушений законодательства в сфере закупок. По состоянию на 20 ноября 2017 года проведено 4 проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска». В муниципальном казенном учреждении «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» отделом закупок проведена работа по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов, указанных в акте по результатам проведения плановой проверки.

Информация о результатах проверки о проведении аудиторской проверки в отношении Городской Думы города Южно- Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска»

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: Распоряжение исполняющего обязанности председателя Городской Думы от 01.12.2017 № 448.
2. Тема аудиторской проверки: законность начисления оплаты труда работникам Городской Думы города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска».
3. Проверяемый период: январь - октябрь 2017 г.
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 04.12.2017 года по 22.12.2017 г.
5. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
5.1. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
5.2. Закон Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-30 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области»;
5.3. Распоряжение председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.12.2016 № 418 «Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим Городской Думы города Южно-Сахалинска»;
5.4. Решение городского Собрания от 17.10.2012 № 697/41-12-4 «Об утверждении Порядка поощрения мэра города Южно-Сахалинска, председателя Городской Думы, заместителя председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска и муниципальных служащих городского округа «Город Южно-Сахалинск». (полный текст документа)

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 31.01.2018г

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.06.2017 № 179, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2017 год, утвержденный распоряжением председателя Городской Думы города Южно- Сахалинска от 09.08.2017 № 276 (в ред. от 14.11.2017 № 416) была проведена плановая проверка на предмет «Расходование средств на представительские расходы на прием и обслуживание делегаций, отдельных лиц, проведение официальных мероприятий и заседаний Городской Думы». Проведена работа по устранению замечаний в ходе проведения контрольных мероприятий.

Информация о результатах проведения аудиторской проверки в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», пункта 1, 1.1, 1.2. плана проверок внутреннего финансового аудита на 2018 год (05.03.2018г)

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: Распоряжение исполняющего обязанности председателя Городской Думы от 12.01.2018 № 3.
2. Тема аудиторской проверки: устранения недостатков и нарушений, выявленных ревизиями и проверками в 2017 году.
3. Проверяемый период: 2017 г.
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 15.01.2018 года по 28.02.2018 г.
5. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
5.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
5.2. Федеральный закон от 02.030.2007 № 25-ФЗ «О бухгалтерском учете», Закон Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-30 «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области»;
5.3. Федеральный закон от 06.12.2011 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5.4. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;
5.5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении методических указаний об инвентаризации имущества и финансовых обязательств». (полный текст документа)

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 16.04.2018 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.06.2017 № 179, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя Городской Думы города Южно- Сахалинска от 01.12.2017 № 446 (в ред. от 10.04.2018 № 114) была проведена плановая проверка на предмет «Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетной сметы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы». Проведена работа по устранению замечаний в ходе проведения проверки.

Информация о результатах проведения аудиторской проверки в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска, пункта 2. Плана проверок внутреннего финансового аудита (27.04.2018 г.)

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: Распоряжение исполняющего обязанности председателя Городской Думы от 29.03.2018 № 107.
2. Тема аудиторской проверки: проверка по начислению надбавок за стаж муниципальной службы.
3. Проверяемый период: 2017 г.
4. Срок проведения аудиторской проверки: с 02.04.2018 г. по 27.04.2018 г. (полный текст документа)

Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 17.05.2018г.

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления Городской Думой города Южно-Сахалинска ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2016 № 380, Планом мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 01.12.2017 года № 447 (в ред. от 10.04.2018 года № 115) проведена проверка по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска». В ходе контрольного мероприятия проведена работа по устранению выявленных замечаний.

Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 07.09.2018г.

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления Городской Думой города Южно-Сахалинска ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2016 № 380, Планом мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 01.12.2017 года № 447 (в ред. от 10.04.2018 года № 115) проведена проверка по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска». В ходе контрольного мероприятия проведена работа по устранению выявленных замечаний.

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 07.09.2018 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.06.2017 № 179, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 01.12.2017 № 446 (в ред. от 10.04.2018 № 114) была проведена плановая проверка на предмет «Проверка учета основных средств и материальных запасов». Проведена работа по устранению замечаний в ходе проведения проверки.

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 28.09.2018 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.06.2017 № 179, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2018 год, утвержденный  распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 01.12.2017  № 446 (в ред. от 23.08.2018 № 282) была проведена плановая проверка на предмет «Проверка правомерности выплат стимулирующего характера. Оплата труда работников, работающих по совместительству». Проведена работа по устранению замечаний в ходе проведения проверки.

Информация о результатах проверок, проведенных Городской Думой

 

На основании распоряжения председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска была проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Городской Думы города Южно-Сахалинска за 2017 год и два предшествующих года.

Материалы проверки в отношении трех муниципальных служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска были рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска и урегулированию конфликта интересов 27.09.2018.

По результатам рассмотрения материалов проверки и рекомендациям Комиссии председателем Городской Думы города Южно-Сахалинска принято решение о применении к муниципальным служащим дисциплинарного взыскания в виде замечания.

Материалы проверки направлены в прокуратуру города Южно-Сахалинска.

Информация о результатах проведения аудиторской проверки в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», Плана проверок внутреннего финансового аудита (26.12.2018 г.)

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: Распоряжение председателя Городской Думы от 10.12.2018 № 432.
2. Тема аудиторской проверки: проверка актов, составленных главным специалистом 1 разряда, осуществлявшей внутренний финансовый контроль за 2018 год.
3. Проверяемый период: 2018 г. 

(полный текст документа)

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 04.03.2019 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018), Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2014 № 401-па, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2019 год, утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2018 № 422, была проведена плановая проверка на предмет «Проверка соблюдения порядка составления, утверждения бюджетной сметы на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных муниципальными служащими Городской Думы города Южно-Сахалинска

 

На основании представления прокуратуры города Южно-Сахалинска от 22.02.2019 № 7-12019,распоряжений председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска была проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 7 муниципальными служащими Городской Думы города Южно-Сахалинска за 2017 год.

Материалы проверки в отношении 6 муниципальных служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска были рассмотрены на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) 10.04.2019.


По результатам рассмотрения материалов проверки и рекомендациям Комиссии, председателем Городской Думы города Южно-Сахалинска принято решение о применении к одному муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в виде замечания; к одному муниципальному служащему дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия.К четырем муниципальным служащим (ввиду отсутствия коррупционного проступка) было принято решение не применять дисциплинарного взыскания.


По решению председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска материалы проверки одного муниципального служащего не были направлены на рассмотрение Комиссии, и было принято решение не применять дисциплинарного взыскания в связи с отсутствием оснований.

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 25.04.2019 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018), Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2014 № 401-па, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2019 год, утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2018 № 422 (в ред. от 22.03.2019 № 103), была проведена плановая проверка на предмет «Ведение учета на забалансовых счетах». Проведена работа по устранению замечаний в ходе проведения проверки.

Информация о результатах проверок, проведенных Городской Думой

 

На основании представления прокуратуры города Южно-Сахалинска от 12.05.2019 № 86-154-2019, распоряжения председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска отделом кадрового обеспечения проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальным служащим Городской Думы города Южно-Сахалинска за 2017 год.

 

Доклад о результатах проведенной проверки направлен председателю Городской Думы города Южно-Сахалинска с рекомендациями направить материалы проверки на рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска и урегулированию конфликта интересов.

 

По решению председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска материалы проверки не были направлены на рассмотрение Комиссии по причине увольнения муниципального служащего по инициативе работника в ходе проведения проверки.

Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 17.06.2019 г.

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2014 № 401-па, была проведена внеплановая проверка на предмет «Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» к участнику закупок ООО «СолнцеТелеком».

Информация о результатах мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 06.06.2019г.

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления Городской Думой города Южно-Сахалинска ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска», утвержденным распоряжением исполняющего обязанности председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2016 № 380, Планом мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственного заказчика муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2019 год, утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2018 года № 423, проведена проверка по соблюдению требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок в муниципальном казенном учреждении «Управление делами Городской думы города Южно-Сахалинска». В ходе контрольного мероприятия замечаний не выявлено.

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 23.07.2019 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018), Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2014 № 401-па, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2019 год, утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2018 № 422 (в ред. от 22.03.2019 № 103), проведена плановая проверка на предмет «Проверка путевых листов по списанию ГСМ». В ходе проведения проверки выявленные замечания устранены.

Информация о результатах проведения аудиторской проверки в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска, МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска», Плана проверок внутреннего финансового аудита (23.09.2019 г.)

 

1. Основание для проведения аудиторской проверки: Распоряжение председателя Городской Думы от 29.08.2019 № 352.
2. Тема аудиторской проверки: проверка актов, составленных главным специалистом 1 разряда, осуществлявшей внутренний финансовый контроль за 2019 год.
3. Проверяемый период: 2019 г. 

(полный текст документа)

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 07.10.2019.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 02.08.2019), Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2014 № 401-па, Планом проверок внутреннего финансового контроля в отношении Городской Думы города Южно-Сахалинска и подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» на 2019 год, утвержденным распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.11.2018 № 422 (в ред. от 22.03.2019 № 103), проведена плановая проверка на предмет «Проверка правильности исчисления среднего заработка при начислении отпусков, компенсаций при увольнении, командировок». В ходе контрольного мероприятия нарушений не выявлено. 

Информация о результатах проверки, проведенной Городской Думой города Южно-Сахалинска.

 

На основании распоряжения председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска была проведена проверка на соответствие требованиям, предъявляемым к должностям, замещаемым работниками МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» (далее – учреждение).
По результатам проверки выявлены нарушения в отношении двух работников учреждения, которые не соответствовали квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым ими должностям, установленным решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.09.2015 № 270/15-5 «О Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска».
В связи с незаконно принятыми решениями директора МКУ «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» данные нарушения повлекли выплату денежных средств из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Информация о результатах проверок внутреннего финансового контроля в отношении муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» по состоянию на 06.11.2019 г.

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденным Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 07.03.2014 № 401-па, распоряжением председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 15.10.2019 № 391, проведена внеплановая проверка на предмет ««Факт утилизации транспортного средства MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0».

Предварительный анализ полученных результатов внеплановой проверки деятельности членов комиссии муниципального казенного учреждения «Управление делами Городской Думы города Южно-Сахалинска» (далее – МКУ) по утилизации автомобиля MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0, может указывать на их формальный подход к своим обязанностям, выразившимся в отсутствии должного контроля уполномоченных лиц по заданному алгоритму действий (списание, разбор, утилизация и др.), отступление от норм действующих правовых актов МКУ, что полностью подтверждается установленными в ходе проверки обстоятельствами.

С целью окончательного вывода о проведении утилизации автомобиля установленным порядком (Распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 04.09.2018 № 550-р «О списании транспортного средства, числящегося на балансе МКУ), в виду ограниченных по времени сроков внеплановой проверки и недостающих сведений (объяснений старшего инспектора), представляется целесообразным получить итоговые результаты служебной проверки МКУ.

Информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Городской Думы города Южно-Сахалинска

 

На основании распоряжений председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска отделом кадрового обеспечения проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за 2018 год и два предшествующих года (2016-2017 гг.) в отношении двух муниципальных служащих Городской Думы города Южно-Сахалинска.
В ходе проведения указанной проверки муниципальные служащие были уволены по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.